問題已解決

老師,甲公司把錢轉(zhuǎn)給乙,乙再轉(zhuǎn)給我,實際是應(yīng)該給我公司,乙扣了稅點后把錢轉(zhuǎn)給我公司,這個怎么做分錄呢?

84785045| 提問時間:2021 01/19 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 發(fā)票是怎么開的呢
2021 01/19 09:31
84785045
2021 01/19 09:33
未開票,錢已轉(zhuǎn)出給別人了
84785045
2021 01/19 09:34
我想知道乙公司扣稅點的賬務(wù)處理
樸老師
2021 01/19 09:44
乙公司算是代收代付的還是要開發(fā)票做收入?
84785045
2021 01/19 10:06
乙給甲開了發(fā)票,扣稅點后再把錢轉(zhuǎn)給我公司,我公司舔稅點再把錢取出給別人
84785045
2021 01/19 10:08
因為乙轉(zhuǎn)給公司戶,公司戶取出把錢給別人,就像是走賬
84785045
2021 01/19 10:09
乙公司扣稅點5000,我公司舔稅點完整給別人
84785045
2021 01/19 10:10
這個倒貼和扣稅點怎么做賬
樸老師
2021 01/19 10:11
那你們給乙公司開發(fā)票了嗎
84785045
2021 01/19 10:15
沒有,我是想到時候把進(jìn)公賬的錢原路退回,關(guān)于這個稅點不知道怎么做賬
84785045
2021 01/19 10:17
因為乙公司給甲開了票,我公司承擔(dān)稅費,剩下的錢給我公司,我公司再完整給別人
樸老師
2021 01/19 10:29
同學(xué)你好 原路退回?你這個不是原路退回,原路退回是給乙 的,他的分錄就是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸其他應(yīng)付款 貸銷項
84785045
2021 01/19 16:10
是的,原路退回乙。就是這個稅點我該怎么做賬呢
84785045
2021 01/19 16:11
因為對方公司直接扣了稅點,我公司實際到賬小于轉(zhuǎn)給第四方的金額
樸老師
2021 01/19 17:20
分錄還是這樣的哦
84785045
2021 01/19 17:38
扣稅點轉(zhuǎn)錢給我公司,我是做的往來,稅點做成費用用什么科目呢
樸老師
2021 01/19 17:42
不能單獨做收的稅點哦,你要按照你開出去的發(fā)票做收入才行,如果他代收代付扣你稅點那你要有這個費用的發(fā)票
84785045
2021 01/20 07:27
他代收,代開票,扣除稅點后把錢轉(zhuǎn)給我公司,我公司收到錢后把稅點扣除的錢加進(jìn)來一起再轉(zhuǎn)給別人
84785045
2021 01/20 07:27
這個分錄怎么做呢
84785045
2021 01/20 07:28
轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出都不開票
樸老師
2021 01/20 07:34
那你就做代收代付的了 這樣說來你也是代收代付的
84785045
2021 01/20 08:26
那我公司倒貼的稅費呢
84785045
2021 01/20 08:28
怎么做賬呢
樸老師
2021 01/20 08:30
你們倒貼?不扣錢嗎
84785045
2021 01/20 09:19
是的,有點復(fù)雜。打個比方本來甲方錢給乙方10萬,乙方扣除1萬稅費把9萬轉(zhuǎn)給我公司,我公司取出10萬給別人。等于倒貼了2萬,乙公司1萬,別人1萬,這兩筆倒貼的怎么做分錄呢
樸老師
2021 01/20 09:24
你不開發(fā)票的話只能計入營業(yè)外支出了
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