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賬上的應(yīng)付賬款跟實(shí)際的應(yīng)付賬款對(duì)不起來 應(yīng)該怎么調(diào)賬 分錄怎么做

84785001| 提問時(shí)間:2021 01/21 11:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是需要重分類的。 你將應(yīng)付賬款科目余額表借方部分進(jìn)行重分類 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款
2021 01/21 11:12
84785001
2021 01/21 11:27
怎么重分錄啊 就是某個(gè)工廠的應(yīng)付賬款對(duì)不起來 時(shí)間久了也不知道哪里錯(cuò)了
王超老師
2021 01/21 11:30
你好,我誤解你的意思了。你這個(gè)需要跟對(duì)方對(duì)賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的 比如,是對(duì)方賬務(wù)處理錯(cuò)誤,那么你們就沒有必要賬務(wù)處理
84785001
2021 01/21 11:39
那如果是自己這邊的記賬有問題呢
王超老師
2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一筆的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,以及對(duì)應(yīng)的科目
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