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月末將本月利得損失結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄怎么做?
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速問速答同學你好,一般情況下,會計分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入
貸:本年利潤
同時
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,營業(yè)外支出。
2021 01/24 10:21
84784988
2021 01/24 10:25
按照確定收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本這個原則嗎?
王雁鳴老師
2021 01/24 10:27
同學你好,是的,按這個原則。
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