問題已解決
2020年暫估成本,2021年回票,暫估成本的分錄,借主營成本,貸其他應(yīng)付-法人;如果暫估10萬,回票也是10萬,那么以前年度損益調(diào)整(紅字)是多少?藍(lán)字是多少?如果暫估10萬,回票15萬,以前年度損益調(diào)整(紅字)是多少?藍(lán)字是多少?暫估10萬,回票5萬,以前年度損益(紅字)是多少?藍(lán)字是多少?
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速問速答你好!紅沖的話按原暫估數(shù)全部沖掉,然后在按發(fā)票金額做正確的。
2021 01/27 14:01
84785030
2021 01/27 14:05
老師,3種情況的正確分錄應(yīng)該怎么做?包括藍(lán)字紅字!謝謝老師
耿老師
2021 01/27 14:10
你好!你先不要管收回來的發(fā)票金額,先按去年實際暫估的金額全部紅字沖會,
借以前年度損益調(diào)整紅字,貸其他應(yīng)付-法人紅字
然后根據(jù)收到的發(fā)票金額,
借以前年度損益調(diào)整 籃子,貸其他應(yīng)付-法人籃子
84785030
2021 01/27 14:16
明白了,老師!紅字的金額就是2020年暫估的金額?然后用的科目是以前年度損益調(diào)整?然后,再按票面金額實際入賬,用藍(lán)字?只不過用的科目是以前年度損益調(diào)整?對嗎,老師?
耿老師
2021 01/27 14:16
你好!是的,就是這樣處理就可以
84785030
2021 01/27 14:18
不計入未分配利潤嗎?
耿老師
2021 01/27 14:19
你好!最后的差額結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
84785030
2021 01/27 14:20
什么意思?
耿老師
2021 01/27 14:21
你好!做完后以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該有余額吧,有的話轉(zhuǎn),沒有就不用轉(zhuǎn)。
84785030
2021 01/27 14:29
這樣寫 對嗎?老師
耿老師
2021 01/27 14:31
如果回票15萬的話。應(yīng)該是
借 以前年度損益調(diào)整15
貸 其他應(yīng)付款15
然后
借未分配利潤 5
貸 以前年度損益調(diào)整 5
84785030
2021 01/27 14:34
老師,我寫3、4步加一起,不就是借以前年度損益調(diào)整15,貸其他應(yīng)付15嘛
耿老師
2021 01/27 14:35
你好可以這樣處理,但是不清晰。
84785030
2021 01/27 14:42
老師,這樣寫,對了吧?
耿老師
2021 01/27 14:45
你好!是的,是這樣處理的
84785030
2021 01/27 14:57
老師,如果回票8萬,實際成本也就是8萬,那么1、2、3、4步寫的對嗎?
耿老師
2021 01/27 14:57
你好!是可以這樣理解的
84785030
2021 01/27 15:37
老師,上面的這種處理方法針對的是年報之前回票,是不?
耿老師
2021 01/27 15:38
你好!是的,是這樣理解
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