問題已解決

老師你好 像**我們公司的公司在異地預交了增值稅和附加稅,他們的稅金是他們自己交的這種情況貸方分錄寫什么 借:增值等等 附加稅等 貸:? 2.像我們公司直接打款給代交人貸方就直接沖她其他應(yīng)收款或是銀行存款嘛

84785010| 提問時間:2021 02/04 12:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費 貸其他應(yīng)付款 2.借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021 02/04 12:40
84785010
2021 02/04 12:43
第一步步貸方其他應(yīng)付款她們拿完稅憑證給我們了這種情況如何處理? 他們 這個稅錢我們是直接在他們**管理費中扣了,我們公司沒有直接轉(zhuǎn)給他付
樸老師
2021 02/04 12:47
你們給他們錢的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 管理費外賬上做的是利潤 你直接打款給他沖其他應(yīng)付款就行了 外賬上不能直接收管理費的
84785010
2021 02/04 12:48
好的,謝謝老師了
樸老師
2021 02/04 12:49
不用客氣 因為**是違法的 所以外賬不能直接收管理費 滿意請給五星好評,謝謝
84785010
2021 02/04 12:56
老師還有一個問題 像異地先預交的增值稅和附加稅都要先計入稅金及附加的借方在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費的貸方在轉(zhuǎn)到借方啊,但是企業(yè)所得稅為什么就直接計入應(yīng)交稅費的借方呢?
樸老師
2021 02/04 13:01
預繳的就是直接做繳納的分錄 等本地繳納的時候一塊計提
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