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我公司未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?

84784964| 提問時間:2021 02/14 11:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
對的呀,比這里的賬務處理沒問題,正確的。
2021 02/14 11:17
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