問題已解決
請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應(yīng)交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應(yīng)該記入什么科目呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
期末時
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
貸,應(yīng)交稅費-減免稅額
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2021 02/19 11:35
閱讀 50