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請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應(yīng)交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應(yīng)該記入什么科目呢?

84784997| 提問時間:2021 02/19 11:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學你好 期末時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費-減免稅額 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2021 02/19 11:35
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