問題已解決
老師,我想詢問下,現(xiàn)在在做民辦非企業(yè)單位的會(huì)計(jì),之前的會(huì)計(jì)沒有使用庫存現(xiàn)金科目,而是用公賬轉(zhuǎn)給法人備用金,然后用其他應(yīng)收款-××作為庫存現(xiàn)金使用,說方便核算,我是接著這樣做嗎?還是說轉(zhuǎn)回庫存現(xiàn)金科目比較好?
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速問速答你好,同學(xué)
其他應(yīng)收款處理和備用金處理,都可以,根據(jù)你實(shí)際做賬習(xí)慣。
2021 02/26 20:22
84784965
2021 02/26 20:27
老師,如果繼續(xù)用其他應(yīng)收款的話,老板說有一些花費(fèi)是無法拿到發(fā)票的,這樣就會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款掛賬越來越多,要是轉(zhuǎn)回庫存現(xiàn)金的話,能不能解決這個(gè)問題呢?
陳詩晗老師
2021 02/26 20:29
你這沒票平不了賬,所以你這里不管是放哪個(gè)科目,都存在問題,解決途徑考慮取得發(fā)票平賬。
84784965
2021 02/26 20:44
老師,如果掛賬那邊金額太大的話,可以用工資沖減嗎?
陳詩晗老師
2021 02/26 21:03
可以,這是一種方式,但是工資需要考慮個(gè)稅
84784965
2021 02/26 21:13
好的,謝謝老師,我還有其他的一些問題可以在這里一起提問嗎?
陳詩晗老師
2021 02/26 21:13
不好意思,新的問題麻煩你重新提問了
84784965
2021 02/26 21:14
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 02/26 21:22
不客氣,祝你工作愉快。
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