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轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方怎么處理,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方有余額,如下圖

84784970| 提問時間:2021 03/01 09:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 在借方代表是留抵進(jìn)項稅的 。 你可以 就掛這個科目放著。 以后有稅的時候抵減即可
2021 03/01 09:48
84784970
2021 03/01 09:51
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留低稅
84784970
2021 03/01 09:52
進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅具體分錄是什么
meizi老師
2021 03/01 09:54
?你好? ? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
84784970
2021 03/01 10:00
為什么應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方還有余額
meizi老師
2021 03/01 10:04
?你好? 你轉(zhuǎn)出未交增值稅 在你進(jìn)項稅大于銷項稅就會借方留抵了。 所以你借方會有余額??
84784970
2021 03/01 10:10
現(xiàn)在我需要怎么調(diào)整
meizi老師
2021 03/01 10:12
?你好? ? 你之前不是已經(jīng)做到借方去了 嗎 ?? 你之前 的分錄紅沖了。? 按我上面寫的做一遍處理即可? ?
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