問題已解決

問題一,收到供應商給免費樣品入庫 怎么入賬,后又將樣品快遞方式出口國外并收匯,未開票,這種情況如何做賬務處理? 問題二,外購一件樣品 并開票 后續(xù)把這件樣品增送給國外客戶,這種情況和第一問情況賬務處理一樣嗎?這種情況如何做賬務處理,該如何區(qū)分 哪種情況屬于視同內(nèi)銷?

84784956| 提問時間:2021 03/02 21:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,借,庫存商品 貸,營業(yè)外收入 出口 借,銷售費用 貸,庫存商品 2,借,庫存商品 貸,應付賬款 借,銷售費用 貸,庫存商品
2021 03/02 22:36
陳詩晗老師
2021 03/02 22:36
你這里外購用于贈送,兩者都需要視同銷售,你出口,可以免稅
84784956
2021 03/02 22:37
這個不涉及銷項稅嗎?
陳詩晗老師
2021 03/02 22:37
你不是出口嗎,就不涉及到的
84784956
2021 03/02 22:37
沒有報關 走快遞方式
陳詩晗老師
2021 03/02 23:00
那你需要 貸,應交稅費,視同銷售增值稅,處理
84784956
2021 03/03 06:49
這個不開票的話申報不開票收入時填報銷項稅額可以用抵扣嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 09:08
對的,可以抵扣的,不影響的
84784956
2021 03/03 12:04
好的 老師 試試看
84784956
2021 03/03 12:36
視同內(nèi)銷 那產(chǎn)生銷項稅額 那申報時會產(chǎn)生附加稅嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 12:40
需要的呀,正常繳納,附加稅的同學。
84784956
2021 03/03 12:42
那不是可以抵扣留底進項稅額嗎?也還要交附加稅嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 12:44
可以抵扣的呀,就你是用抵扣之后交的這個增值稅來計算附加稅。
84784956
2021 03/03 12:44
抵扣完沒有的話是不是就不用繳納附加稅
陳詩晗老師
2021 03/03 12:50
如果說你抵扣了,不用交增值稅,附加稅就不交了呀。
84784956
2021 03/03 12:53
外貿(mào)企業(yè) 遇到這個種視同內(nèi)銷情況 可以不開銷項發(fā)票嗎?如果開票是開專票還是開普票 普票專票稅率一樣嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 12:55
是一樣的,稅率都不會受影響。
84784956
2021 03/03 12:58
不開票和開票有區(qū)別?直接按不開票處理嗎?
陳詩晗老師
2021 03/03 13:10
對于繳納稅,沒有區(qū)別的
84784956
2021 03/03 13:29
謝謝老師
陳詩晗老師
2021 03/03 13:29
不客氣,祝你工作愉快
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