問題已解決
我們公司便賣了固定資產(chǎn),我該怎樣做賬?是以資產(chǎn)凈值回到公司賬上,多出的做營業(yè)外收入是嗎?那之前抵的進項稅,這個要怎樣補稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
對的
你賣出去要交增值稅的
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費用時
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸:營業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借:營業(yè)外支出
? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2021 03/09 13:48
84784957
2021 03/09 13:58
增值稅是交易金額的25%嗎?這個如何在網(wǎng)上申報這個稅呢?
樸老師
2021 03/09 14:06
不是
增值稅是收入的13%
84784957
2021 03/09 14:30
那這個該如何在網(wǎng)上申報?
樸老師
2021 03/09 14:35
按照對應的稅率填寫金額
附表一
84784957
2021 03/09 14:44
填 在未開具發(fā)票那一欄嗎?可是填未開具發(fā)票那一欄后面怎么補開發(fā)票?
樸老師
2021 03/09 14:49
對的
2.開發(fā)票之后未開票收入負數(shù)
然后重新開票申報
閱讀 409