問題已解決
公司每月計提了福利費,借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。到年底了應(yīng)付職工薪酬福利費還有余額,應(yīng)該怎么處理?
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速問速答你好,
如果有余額,可以做相反的會計分錄反沖。
一般情況下,福利費在匯算清繳之前支付出去,有余額也是沒有問題的哦~
<滿意請評分五分,你的鼓勵是我們共同前進的動力~>
2021 03/09 14:12
84784997
2021 03/09 14:15
2020年計提的福利費,2021年5月之前支付出去都可以?
星河老師
2021 03/09 14:17
你好,
同學。是的。?2020年計提的福利費,2021年5月之前支付可以。
<滿意請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>
84784997
2021 03/09 14:18
匯算清繳的時候就得把計提的福利費歸零么?
星河老師
2021 03/09 14:19
你好,
匯算清繳的時候如果當年計提的福利費還沒有支付出去,應(yīng)做納稅調(diào)增。
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