問題已解決
老師好,我想請教一下跨區(qū)經(jīng)營預(yù)繳增值稅和附加稅在做會計分錄怎么寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅費—附加稅
貸:銀行存款
2021 03/11 16:20
84785008
2021 03/11 16:22
如果是其他人墊付的,貸方寫 貸:其他應(yīng)付-******嗎?
鄒老師
2021 03/11 16:23
你好,是的,是這樣的
84785008
2021 03/11 16:38
老師我還想問問如果A項目預(yù)繳的增值稅在填寫增值稅申報表時,是不是只能在A項目開票的那個月填寫增值稅時才能填寫增值稅申報表表四呢?如果A項目沒開票就不能
鄒老師
2021 03/11 16:40
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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