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老師,請問本年繳回以前年度財政撥款結(jié)余該怎么做調(diào)整分錄?

84785024| 提問時間:2021 03/12 16:18
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你好同學借銀行存款 貸:財政補貼結(jié)轉(zhuǎn)
2021 03/12 16:20
84785024
2021 03/12 16:22
可以詳細說明一下嗎老師,沒太理解
何江何老師
2021 03/12 16:28
你好同學,一般是本年繳回的以前的結(jié)余 借銀行存款 貸:財政補貼結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2021 03/12 16:31
那為什么是借銀行存款呢,不應該是借累計盈余貸銀行存款嗎
何江何老師
2021 03/12 16:34
你好同學,你說的是繳回,我以為你打錯字了,我以為是退回 借:“財政撥款結(jié)余”、“政府性基金結(jié)余”和“其他資金結(jié)余”等科目,貸:銀行存款,這個是上繳的分錄
84785024
2021 03/12 16:38
那么該怎么調(diào)整呢,因為我交的是前年的
84785024
2021 03/12 16:40
導致我收入費用表算的累積盈余和資產(chǎn)負債表的累積盈余金額不一致了
何江何老師
2021 03/12 16:50
你好?同學,我不是很清楚你上期結(jié)余轉(zhuǎn)哪里了?現(xiàn)在可以從那里轉(zhuǎn)出來
84785024
2021 03/12 16:53
我的上期結(jié)余掛在了累計結(jié)轉(zhuǎn),但是本期做分錄的時候還是走的非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),但是我期末的時候又補了一筆對沖分錄
84785024
2021 03/12 16:55
我的這筆應上繳款期初掛在了累計結(jié)轉(zhuǎn),但是今年上交的時候做的分錄是借非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余,但是我在期末的時候做了一筆對沖分錄,但是期末還是對不上
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