問(wèn)題已解決

月末結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 下月交稅金的時(shí)候怎么做分錄?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/15 11:07
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
2021 03/15 11:07
84785018
2021 03/15 11:09
月末交的金額對(duì)不上怎么做分錄?
佟老師
2021 03/15 11:15
你好,什么意思?對(duì)不上?
84785018
2021 03/15 11:18
比如月末未交增值稅30萬(wàn),次月交20萬(wàn)呢?
佟老師
2021 03/15 11:31
那就是你計(jì)提多了?賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
84785018
2021 03/15 11:33
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),要怎么處理?
佟老師
2021 03/15 12:39
那你就把多計(jì)提做沖回處理
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