我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時(shí)借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款. 借:專項(xiàng)應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用100 貸銀行存款100同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款,借:專項(xiàng)應(yīng)付款100貸:管理費(fèi)用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請問專項(xiàng)應(yīng)付款怎么申報(bào) 原來入賬時(shí)到最后都沒有計(jì)入收入 請問這里需要填寫嗎
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)。
你這專項(xiàng)應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。
你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021 03/26 11:05
閱讀 890
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 收到專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:銀行存款200,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款200,用專項(xiàng)應(yīng)付款購買固定資產(chǎn)時(shí),借:固定資產(chǎn)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)項(xiàng))13,貸:銀行存款113,借:專項(xiàng)應(yīng)付款113,貸:資本公積113對嗎?還是借:專項(xiàng)應(yīng)付款100,貸:資本公積100? 1243
- 收到專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:銀行存款-專項(xiàng)資金,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,支付的時(shí)候,借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款-專項(xiàng)資金 634
- 符合政策性搬遷的專項(xiàng)應(yīng)付款核算,1,收到補(bǔ)償款 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2,支付新置換房產(chǎn)掛牌價(jià)款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí)房產(chǎn)形成固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 請教專項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪 872
- 老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—專項(xiàng)資金 專項(xiàng)資金實(shí)際發(fā)生時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—專項(xiàng)資金 貸:管理費(fèi)用等科目 請問這樣做對嗎? 16
- 提前墊付款忘記調(diào)整,正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項(xiàng)應(yīng)付款40% 專項(xiàng)應(yīng)付款40% 我專項(xiàng)應(yīng)付款的賬一直是平的,忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 這個(gè)后期收到專項(xiàng)款了怎么調(diào)整。 363
最新回答
查看更多- 老師您好,甲公司有欠款官司,法院要求欠款直接打到法院賬戶,這種情況賬要怎么做,發(fā)票怎么開? 2小時(shí)前
- 老師,你好!請問建筑工程還未中標(biāo),中標(biāo)公司無法確定,但老板又帶人干了活,可以發(fā)工資和做成本么? 10小時(shí)前
- 個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療,實(shí)際應(yīng)填 134.66,不小心填成了公司承擔(dān)的金額 336.65,這個(gè)現(xiàn)在無法更正,這種 如何操作,謝謝。 23小時(shí)前
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 17天前
- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 17天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容