問題已解決
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,A公司**我們,勞務(wù)清包, A公司是從 B總包哪里取得的項目,我公司勞務(wù)人員的工程款款項由B總包直接支付,我公司申報個稅,這個怎么做賬寫會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費用
借:工程施工--機(jī)械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時
借:工程結(jié)算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
貸:銀行存款
3.某項目同時繳納印花稅
先計提:
借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)
貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
貸:銀行存款
2021 03/29 10:48
84785014
2021 03/29 10:50
你好老師,我只問我只一筆的分錄
樸老師
2021 03/29 10:55
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
84785014
2021 03/29 10:59
不是的老師,麻煩您再讀一下題目,我們是建筑勞務(wù)公司,A公司**我們,項目:勞務(wù)清包, 項目是A公司是從 B總包哪里取得的,我公司勞務(wù)人員的工資本應(yīng)該由總包方打入我們對公賬戶,最終B總包直接代發(fā)了,農(nóng)名工工資還是由我們申報,賬卻不走我們?yōu)槟愎?,成本也是我們的,這個怎么做賬寫會計分錄
樸老師
2021 03/29 11:07
就是我上面給你的分錄
你們報個稅的
就是這樣做的
84785014
2021 03/29 17:38
老師,我們掛應(yīng)收賬款,但是最后錢我們收不到,他總包方直接發(fā)給了農(nóng)名工,只給了我們一個匯單
樸老師
2021 03/29 17:41
個稅是你們申報的嗎?你沒有工資表咋申報的
84785014
2021 03/29 17:55
是我們申報的,帶是他喊我簽了一個委托付款協(xié)議,他直接給農(nóng)名工發(fā)工資
84785014
2021 03/29 17:55
他搬出了相關(guān)文件,總包方可以直接發(fā)放工資
樸老師
2021 03/29 17:57
是可以代發(fā)
但是工資表啥的都是你自己做的呀
84785014
2021 03/29 17:59
是我們自己做的,我的意思就是我申報個稅,作為我的主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收,但是這筆錢我沒收到,直接發(fā)給農(nóng)名工了,怎么做賬?
樸老師
2021 03/29 18:00
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
這樣做
84785014
2021 03/29 18:00
不是老師,貸應(yīng)收,我公司沒收到,他直接發(fā)給農(nóng)名工了,這個錢一直掛在應(yīng)收賬款哪里么?
樸老師
2021 03/29 18:01
你開出去發(fā)票做
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
然后再做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
84785014
2021 03/29 18:05
明白了相當(dāng)于總包方墊付了,本來工資應(yīng)該是我們自己付
樸老師
2021 03/29 18:11
對的
就是這個意思的
滿意請給五星好評,謝謝
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