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老師,我們是家裝公司,進(jìn)來的材料已經(jīng)入賬到項(xiàng)目成本里了,現(xiàn)在需要調(diào)出來,不知該怎么辦了!??!過程是這樣的:就是我們公司進(jìn)的材料銷售給分包工長了,然后我們要在付給分包工長工程款時(shí)收回來,然后銷售給工長材料的利潤部分還得核算到這個(gè)項(xiàng)目的成本里

84784975| 提問時(shí)間:2021 04/03 07:57
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84784975
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借 工程施工-材料貸 現(xiàn)金或銀行了
2021 04/03 08:06
84784975
2021 04/03 08:09
沒付款呢
84784975
2021 04/03 08:15
我是想這樣的,但覺得不對!??!往出調(diào)材料成本時(shí)借原材料200貸工程施工_材料200 再從新銷售給工長借其他應(yīng)收款貸工程施工_材料300(銷售材料的利潤部分)和原材料200 給工長結(jié)款時(shí) 借工程施工_分包款800貸其他應(yīng)收款500貸現(xiàn)金300 可是這樣就不對了!實(shí)際應(yīng)該計(jì)入工程施工成本的是500,經(jīng)過往出調(diào)材料就體現(xiàn)的工程施工成本計(jì)入300了
84784975
2021 04/03 08:17
老師沒明白你給分錄的意思
84784975
2021 04/03 08:31
是領(lǐng)導(dǎo)們非要核算到每個(gè)項(xiàng)目上,就不知該怎么辦了
84784975
2021 04/03 08:36
老師!主要的是怎么把已經(jīng)入到工程施工的材料成本調(diào)出來啊
84784975
2021 04/03 08:41
借 工程施工-材料 借方紅字 借 應(yīng)付賬款-分包工長 借方藍(lán)字 是這個(gè)嗎 老師!然后下一步按下面您給的分錄做嗎??!
84784975
2021 04/03 08:49
借 工程施工-材料 借方紅字 借 應(yīng)付賬款-分包工長 借方藍(lán)字 老師這個(gè)工程施工_材料借方紅字是原本已經(jīng)計(jì)入的原材料成本金額嗎?借方應(yīng)付款_分包工長的藍(lán)字金額沒懂啊
84784975
2021 04/03 08:50
實(shí)在是糊涂了!
84784975
2021 04/03 08:55
工長的分包款一直沒掛賬
84784975
2021 04/03 09:00
就是因?yàn)橹安恢浪麄冇羞@樣銷售的業(yè)務(wù),就沒掛賬,以為拿過來的材料票子都是正常的施工使用了,入到施工成本里了?。?!現(xiàn)在要調(diào)整,就蒙了
bamboo老師
2021 04/03 08:01
您好 請問入賬到項(xiàng)目成本的時(shí)候分錄怎么寫的
bamboo老師
2021 04/03 08:09
支付給分包工長工程款時(shí)分錄怎么寫的
bamboo老師
2021 04/03 08:11
借 工程施工-材料 借方紅字 借 應(yīng)付賬款-分包工長 借方藍(lán)字
bamboo老師
2021 04/03 08:21
銷售材料的利潤部分?這個(gè)不體現(xiàn)在您跟工長結(jié)算的分錄啊 我寫的分錄是減少應(yīng)該支付給工長的金額 減少您的工應(yīng)付賬款-程施工成本 還有一筆另外的分錄要寫的不啊 確認(rèn)收入的 借 應(yīng)付賬款-工長 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
bamboo老師
2021 04/03 08:33
那就要我上面這樣寫分錄 項(xiàng)目銷售材料 確認(rèn)收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 減少分包工長的往來
bamboo老師
2021 04/03 08:38
前面調(diào)整成本的分錄 我已經(jīng)給您寫了呀
bamboo老師
2021 04/03 08:43
是的 不然不能體現(xiàn)利潤
bamboo老師
2021 04/03 08:52
一個(gè)借方紅字 一個(gè)借方藍(lán)字 金額一樣啊 就是一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù)
bamboo老師
2021 04/03 08:56
那您材料給他使用了 要掛賬啊
bamboo老師
2021 04/03 09:00
那您就前面這樣寫分錄 您是不是用了原材料科目的?
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