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老師小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表已經(jīng)繳費(fèi)可以更正嗎

84785016| 提問時(shí)間:2021 04/10 05:12
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 如果有稅款并繳納了稅款需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào),自己在客戶端沒有辦法處理的.如果沒有稅款,可以自己作廢申報(bào)表,再重新申報(bào). 1、如果在申報(bào)期內(nèi)且沒有進(jìn)行"全申報(bào)"的話,可以把申報(bào)的數(shù)據(jù)作廢,重新進(jìn)行填報(bào);如果進(jìn)行了"全申報(bào)"則需要到稅務(wù)局修改數(shù)據(jù). 2、如果已過申報(bào)期,則不能進(jìn)行修改了,只有先把稅交了,以后月份再來抵扣,申請(qǐng)退稅就比較麻煩了,稅務(wù)局一般都不會(huì)辦理的.
2021 04/10 05:16
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