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老師好,異地施工預(yù)交印花稅是按含稅價預(yù)交的,電子稅務(wù)局報印花是按不含稅申報,這個怎么處理

84785030| 提問時間:2021 04/12 14:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
這個印花稅,正常情況下是按照那個合同金額就是說合同金額里面單獨(dú)約定的增值稅,那么就是按不含稅的申報,這個不影響你各自處理就可以了。
2021 04/12 14:54
84785030
2021 04/12 14:55
這樣應(yīng)交印花稅一直有借方余額,怎么辦
陳詩晗老師
2021 04/12 15:01
這個印花稅你到期末的時候要轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785030
2021 04/12 15:04
營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交印花稅這邊一直有余額
陳詩晗老師
2021 04/12 15:21
你那個印花稅,你交的時候直接是借稅金及附加貸,銀行存款。
陳詩晗老師
2021 04/12 15:21
根本就不會通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算。
84785030
2021 04/12 15:23
預(yù)交稅,那個不用計(jì)提嗎?如果不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,到時候怎么查看總共交了多少稅
陳詩晗老師
2021 04/12 15:27
不用,印花稅不需要計(jì)提的
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