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我接手一家公司賬務(wù),之前會(huì)計(jì)沒有做銀行賬,全部掛的往來,有兩年了,我該怎么調(diào)整

84784970| 提問時(shí)間:2021 04/13 21:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,建議調(diào)整銀行存款金額,與銀行對(duì)賬單能對(duì)上,差額部分記入利潤分配。
2021 04/13 22:08
84784970
2021 04/13 22:12
不是很明白,具體是怎么做分錄,目前賬上現(xiàn)金520,應(yīng)收賬款120000,待攤費(fèi)用14000,應(yīng)付賬款100000,然而我實(shí)際銀行3000,現(xiàn)在0
王雁鳴老師
2021 04/13 22:14
同學(xué)你好,這種情況下,建議調(diào)整為,借:應(yīng)付賬款,520,貸:現(xiàn)金,520。借:銀行存款,3000,貸:應(yīng)收賬款,3000。
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