問題已解決

老師,比如我需要給客戶開100萬的技術(shù)服務(wù)費,含稅,但客戶是分月每次給10萬,那我需要交增值稅5660.37,附加稅566,印花稅30,對嗎

84785039| 提問時間:2021 04/14 10:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沒有進項抵扣的嗎
2021 04/14 10:59
84785039
2021 04/14 11:25
暫時沒有, 暫時沒有,
樸老師
2021 04/14 11:37
一百萬的增值稅是 100萬除以(1+6%)*6% 增值稅是56603.77的 你算的不對
84785039
2021 04/14 14:06
合同簽的是100萬,但是每月給我們公司打錢10萬,我這邊也就客戶給多少錢,我給客戶來多少錢發(fā)票。 所以我按10萬計算的增值稅,附加稅,印花稅
樸老師
2021 04/14 14:09
交增值稅是按照你開的發(fā)票來計算的,你上面說開票一百萬
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