問題已解決
老師,我們生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,因之前未入庫存,還未開票,但是成本都已結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在21年開始要正規(guī)做,我這個最好怎么處理比較好?
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速問速答您好,將已結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)減或者調(diào)整至真正實(shí)現(xiàn)銷售的月份。
2021 04/14 11:08
84785011
2021 04/14 11:09
這個是以前年度遺留的問題,而且我們也審計過了,再去做調(diào)整嗎?這樣匯算不就都不對了嗎?
立瑩老師
2021 04/14 11:28
您好,您要是想要把這個問題清理掉那只能做調(diào)整,如果想從現(xiàn)在開始改正那之前遺留的也就只能那樣了。
84785011
2021 04/14 12:00
老師這個怎么做調(diào)整呢?20年審計過了,未讓我們做調(diào)整,當(dāng)時就把研發(fā)里面的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到收入所對應(yīng)的成本里面去了。那這個怎么弄呢?我今年就直接把21年的再調(diào)整出來的話怎么調(diào)整呢?這個感覺很有問題的。把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來,20年匯算調(diào)增嗎?然后1月把庫存和成本都調(diào)好?
立瑩老師
2021 04/14 13:39
您好,匯算調(diào)增是一定的,因?yàn)槟旧磉@個行為就是屬于不合理。建議您調(diào)增庫存商品減少成本,可以調(diào)整至1月或者當(dāng)月并且把相應(yīng)的稅務(wù)影響計算清楚。
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