問(wèn)題已解決

發(fā)票金額大于實(shí)付金額,發(fā)票金額22465.24,實(shí)付金額20465.24,按照實(shí)付金額記賬,借管理費(fèi)用20465.24貸銀行存款20465.24,已結(jié)賬,下月該怎么做??

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/15 10:33
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你的分錄記錯(cuò)了。付款時(shí) 借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。發(fā)票到的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 。因?yàn)橛胁铑~,預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款會(huì)有余額,下次付尾款的時(shí)候,再做一個(gè)憑證:借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這時(shí)候賬都平了
2021 04/15 10:36
榮榮老師
2021 04/19 09:43
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