問題已解決
老師,您好。假設庫存現(xiàn)金賬上1000,盤點出來1100,盤盈了。首先審批前,借:庫存現(xiàn)金 100 貸:待處理財產(chǎn)損溢 100 審批后,借:待處理財產(chǎn)損溢100 貸:其他應付款70 營業(yè)外收入30。我想知道是這70的其他應付款可能是付給人家還沒付的。那如果以后要付給人家了,是不是就要在做賬了耶,那怎么做?
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速問速答同學,你好。
以后支付的時候
借:其他應付款? 70
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款? 70
2021 04/16 23:05
84784962
2021 04/16 23:09
那如果是盤虧的,那有人賠的,借其他應收款呢,又怎么處理。
麥子老師
2021 04/16 23:15
其他應付改為其他應收。
審批時在借方做其他應收款。
84784962
2021 04/16 23:18
這筆其他應收款到后面的時候會處理嗎?
麥子老師
2021 04/16 23:21
收到時
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:其他應收款
84784962
2021 04/16 23:23
明白了,意思就是雖然現(xiàn)在是調(diào)賬,調(diào)過之后以后改怎么處理還是要怎么處理。
麥子老師
2021 04/17 17:08
是的,同學。你的理解是正確的。
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