問題已解決

老師,您好!收到費(fèi)用專用發(fā)票,款已付,未認(rèn)證,要如何做會計(jì)分錄?

84784965| 提問時(shí)間:2021 04/19 20:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用等科目?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
2021 04/19 20:24
84784965
2021 04/19 20:25
等到認(rèn)證時(shí)做什么科目沖回呢
鄒老師
2021 04/19 20:26
你好 等到認(rèn)證時(shí),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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