問(wèn)題已解決

老師。我之前定金是做其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)收入。現(xiàn)在客戶有一筆應(yīng)收賬款,要拿這筆定金沖抵這筆應(yīng)收怎么做分錄?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/20 09:35
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
2021 04/20 09:36
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