問(wèn)題已解決

老師,如果不視同銷售呢,還要交增值稅嗎?如果要交,怎么計(jì)算怎么處理呢?是直接計(jì)入成本中,還是如何處理呢?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/22 21:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,能否具體說(shuō)下案例。您說(shuō)的不視同銷售是什么情況
2021 04/22 21:27
84784991
2021 04/22 21:51
比如購(gòu)進(jìn)了10臺(tái)空調(diào),用于員工集體福利,買價(jià)5000一臺(tái),那如何做分錄呢?
小林老師
2021 04/22 23:49
您好,借成本費(fèi)用科目貸應(yīng)付職工薪酬50000借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
84784991
2021 04/23 07:33
不用算增值稅了嗎?
小林老師
2021 04/23 07:37
您好,您的買價(jià)5000是包含增值稅的,沒(méi)抵扣,所以不需要繳納增值稅
84784991
2021 04/23 07:42
好的,就是說(shuō)如果用在不視同銷售的項(xiàng)目中,增值稅是直接計(jì)入那個(gè)對(duì)應(yīng)的科目了,不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目了,對(duì)吧?
小林老師
2021 04/23 07:48
您好,是的,您的理解非常正確
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