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老師,請問材料款應(yīng)付賬款尾數(shù)去抹了不用付,這個(gè)開了發(fā)票來怎么沖平這個(gè)賬

84784989| 提問時(shí)間:2021 04/27 16:07
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好!不用付的尾款計(jì)入營業(yè)外收入科目調(diào)平。
2021 04/27 16:07
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