問題已解決

老師你好,我想請教一下,建筑企業(yè),有些項(xiàng)目是跨區(qū)域要預(yù)交2%增值稅,預(yù)交增值稅會計(jì)分錄怎樣做?

84785044| 提問時間:2021 04/29 11:35
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,貸銀行存款,
2021 04/29 11:35
84785044
2021 04/29 11:37
收入是入銷項(xiàng),回來成本抵扣是入進(jìn)項(xiàng),到時候回到當(dāng)?shù)剡€交增值稅,有點(diǎn)不明白?
莊老師
2021 04/29 12:42
應(yīng)交是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),
84785044
2021 04/29 12:45
再交增值稅的話,就進(jìn)入未交增值稅嗎?
莊老師
2021 04/29 12:46
你好,是的,月末可以這樣結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,
84785044
2021 04/29 17:12
老師,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的會計(jì)分錄怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅
莊老師
2021 04/29 17:25
你好,是的,是這樣處理的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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