問題已解決

可以把這個題目的分錄發(fā)給我嗎?我對一下看自己哪里錯了

84785025| 提問時間:2021 04/29 19:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 04/30 07:39
84785025
2021 04/30 08:45
還沒給我發(fā)
84785025
2021 04/30 08:45
什么時候發(fā)
84785025
2021 04/30 08:47
這是我做的看一下哪里錯了
84785025
2021 04/30 08:54
第22題是利潤分配-應付利潤還是應付現(xiàn)金股利
暖暖老師
2021 04/30 08:56
1借固定資產(chǎn)40000 銀行存款30000 庫存商品60000 無形資產(chǎn)50000 貸實收資本120000 資本公積—資本溢價60000
暖暖老師
2021 04/30 08:56
2+借固定資產(chǎn)80000 貸營業(yè)外收入80000
暖暖老師
2021 04/30 08:57
3.借銀行存款140000 應收賬款47200 貸主營業(yè)務收入160000 應交稅費銷項稅27200
暖暖老師
2021 04/30 08:57
4借待處理財產(chǎn)損益1200 貸固定資產(chǎn)1200
暖暖老師
2021 04/30 08:58
借營業(yè)外支出1200 貸待處理財產(chǎn)損益1200
暖暖老師
2021 04/30 08:58
5.借管理費用1000 貸待攤費用1000
暖暖老師
2021 04/30 08:58
6借庫存現(xiàn)金2400 貸銀行存款2400
暖暖老師
2021 04/30 08:59
7.借銷售費用1600 管理費用800 貸應付職工薪酬-應付工資2400
暖暖老師
2021 04/30 08:59
借銷售費用224 管理費用112 貸應付職工薪酬-應付福利費336
暖暖老師
2021 04/30 09:00
8.借銷售費用2300 貸銀行存款2300
暖暖老師
2021 04/30 09:00
9.借應付職工薪酬200 貸庫存現(xiàn)金200
暖暖老師
2021 04/30 09:00
10.借管理費用4220 貸累計折舊4220
暖暖老師
2021 04/30 09:00
11借財務費用1500 貸應付利息1500
暖暖老師
2021 04/30 09:01
12.借主營業(yè)務成本110000 貸庫存商品110000
暖暖老師
2021 04/30 09:01
13.借管理費用5264 貸銀行存款5264
暖暖老師
2021 04/30 09:01
14.借銀行存款6000 貸應收股利6000
暖暖老師
2021 04/30 09:02
15.借營業(yè)外支出800 貸銀行存款800
暖暖老師
2021 04/30 09:02
第15的會計分錄寫錯了
暖暖老師
2021 04/30 09:02
借銀行存款800 貸營業(yè)外收入800
暖暖老師
2021 04/30 09:02
16.借營業(yè)外支出400 貸銀行存款400
暖暖老師
2021 04/30 09:03
17.借銀行存款5000 貸其他業(yè)務收入5000
暖暖老師
2021 04/30 09:03
借其他業(yè)務成本4200 貸累計折舊4200
暖暖老師
2021 04/30 09:03
18借銷售費用3614 貸銀行存款3614
暖暖老師
2021 04/30 09:04
你先看看前邊這些有不同的嗎?否則后邊的也對不上
84785025
2021 04/30 09:08
老師 ,后面還有分錄您沒做
84785025
2021 04/30 09:11
第17題為什么要貸累計折舊
84785025
2021 04/30 09:17
第6題準備發(fā)放職工工資不是相當于計提工資嗎?借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬? 第7題題目是支付并分配工資,為什么分錄只有計提分配工資的,沒有支付工資的分錄。 第17題為什么你要貸累計折舊?
暖暖老師
2021 04/30 09:18
6只是提取現(xiàn)金,沒有說實際發(fā)放
暖暖老師
2021 04/30 09:19
出租的成本就是折舊
暖暖老師
2021 04/30 09:20
第7題目還有 借應付職工薪酬2400 貸庫存現(xiàn)金2400
84785025
2021 04/30 09:48
第7題支付時應付職工薪酬還要加福利費吧,后面的分錄我做完了,看一下我的哪里錯了
暖暖老師
2021 04/30 10:03
19.借主營業(yè)務收入160000 其他業(yè)務收入5000 營業(yè)外收入80800 貸本年利潤245800
暖暖老師
2021 04/30 10:07
借本年利潤135734 貸主營業(yè)務成本110000 其他業(yè)務成本4200 營業(yè)外支出2000 管理費用11396 銷售費用7738 營業(yè)外支出400
暖暖老師
2021 04/30 10:07
你看看這倆相同不數(shù)字?
84785025
2021 04/30 10:23
沒有分錄里主營業(yè)務成本啊
暖暖老師
2021 04/30 10:24
第12個會計分錄呀,怎么沒有
84785025
2021 04/30 10:42
第2個你加錯了本年利潤是132820.
84785025
2021 04/30 10:47
老師,之前問你為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益第一問為什么不能寫一筆分錄?你一直沒回答
暖暖老師
2021 04/30 11:00
借本年利潤135734 貸主營業(yè)務成本110000 其他業(yè)務成本4200 營業(yè)外支出2000 管理費用11396 銷售費用7738 營業(yè)外支出400 我算了一邊還是這個數(shù)字 你這題目為什么沒老師接開始一晚上了,就是因為太麻煩了
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