問(wèn)題已解決
老師你好,請(qǐng)問(wèn)員工預(yù)支工資分錄怎么做?
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速問(wèn)速答你好,
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2021 05/03 09:54
84784956
2021 05/03 09:54
沖減分錄怎么做?
蔣飛老師
2021 05/03 09:55
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
84784956
2021 05/03 10:13
老師不用計(jì)提是嗎?直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?
蔣飛老師
2021 05/03 10:36
需要的,按規(guī)定,月末計(jì)提次月發(fā)放。
84784956
2021 05/03 10:37
所以完整的預(yù)支工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣?
蔣飛老師
2021 05/03 10:39
月末計(jì)提
借管理費(fèi)用…工資
貸應(yīng)付職工薪酬
次月發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784956
2021 05/03 10:39
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2021 05/03 10:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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