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老師暫估入庫后,下個月沖回,可是庫存為零了,怎么沖呢?成本怎么調(diào)整呢?

84784958| 提問時(shí)間:2021 05/08 14:42
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你能告訴我,關(guān)于這筆業(yè)務(wù)的分錄嗎
2021 05/08 14:43
84784958
2021 05/08 14:44
借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估入庫
84784958
2021 05/08 14:44
借生產(chǎn)成本,貸原材料,用完了,怎么沖呢?
海棠老師
2021 05/08 14:55
一般情況,不是暫估沖回,是那個暫估的原材料不會再來票了嗎? 來了票,這樣做 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 暫估變成了真的有發(fā)票的業(yè)務(wù) 這是我理解的你的意思
84784958
2021 05/08 14:56
哦,意思是根據(jù)這個實(shí)際的價(jià)格調(diào)整入庫的價(jià)格?那這個怎么調(diào)?
海棠老師
2021 05/08 15:00
實(shí)際的票多了 多了的部分直接做進(jìn)原材料 實(shí)際的票少了 少了的部分 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:生產(chǎn)成本
84784958
2021 05/08 15:04
謝謝老師
海棠老師
2021 05/08 15:08
o(* ̄︶ ̄*)o,不客氣!祝你工作順利,滿意請給好評
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