問題已解決

您好,老師,如果職工福利費不計提,做分錄,借:管理費用貸:應付職工薪酬—福利費,發(fā)放時,借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 這樣做賬,對嗎?

84784964| 提問時間:2021 05/13 15:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,這個不是計提了么;第一個分錄是計提的分錄;
2021 05/13 15:44
84784964
2021 05/13 18:41
不按工資總額的14%預提,直接這樣做,月底管理費用轉入本年利潤行嗎
立紅老師
2021 05/14 09:35
同學你好,是可以的;
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