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小規(guī)模企業(yè)支付稅控盤維護(hù)費280元,稅額抵稅怎樣做賬?
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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021 05/21 09:38
84784995
2021 05/21 09:41
增值稅還可設(shè)多少個明細(xì)科目?
鄒老師
2021 05/21 09:43
你好,小規(guī)模納稅人,增值稅只需要設(shè)置應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅一個明細(xì)科目啊?
84784995
2021 05/21 09:53
哦,關(guān)于稅費還會有哪些科目?
鄒老師
2021 05/21 09:53
你好,具體是什么稅費呢?
84784995
2021 05/21 10:00
應(yīng)交稅費下設(shè)哪些科目?小規(guī)模
鄒老師
2021 05/21 10:01
你好,比如應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅等?
84784995
2021 05/21 10:02
稅控盤維護(hù)費280元,未抵稅前用其他應(yīng)付款科目過渡,可以嗎?
鄒老師
2021 05/21 10:03
你好,這個費用款項是沒有支付嗎?
84784995
2021 05/21 10:04
已經(jīng)支付,只是未抵稅
84784995
2021 05/21 10:06
在其他應(yīng)付款借方,掛賬280
鄒老師
2021 05/21 10:06
你好,既然已經(jīng)支付,就不需要通過其他應(yīng)付款核算的?
84784995
2021 05/21 10:10
好的,另外請問老師,今年2月收到上年申請19年企業(yè)所得稅多交的退稅款,之前一直沒做分錄,請問收到時怎樣寫分錄?
鄒老師
2021 05/21 10:12
你好
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
84784995
2021 05/21 10:15
之前做賬沒用以前年度損益調(diào)整科目過渡,現(xiàn)在一定要補(bǔ)上嗎?
鄒老師
2021 05/21 10:17
你好,是的,是這樣的?
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