問(wèn)題已解決

老師,今年我們企業(yè)的購(gòu)銷合同印花稅在繳納時(shí),因我計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了2000元左右。具體是這樣的,原本專管員說(shuō)的是按照購(gòu)、銷金額合計(jì)的0.0003交,但是我購(gòu)入金額誤按照本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額計(jì)算,我合計(jì)了一下,4個(gè)月下來(lái)一共多交了2000左右,這樣有關(guān)系嗎?我從5月份開(kāi)始按照(采購(gòu)入庫(kù)金額+銷售收入金額)*0.0003的金額交可以嗎?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/27 22:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉琳琳
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多交的稅款到是沒(méi)什么關(guān)系,對(duì)公司不影響。印花稅可以按照采購(gòu)金額+銷售金額之和-*0.0003
2021 05/27 22:25
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~