問題已解決

老師,沒得科目余額表,這叫我無從下手,腦殼疼啊。。。。之前只有外賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在我內(nèi)外賬都要做,這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)怎么錄借貸方的累計(jì)余額?我這樣錄出來的也不對(duì)啊,麻煩老師幫忙指導(dǎo)哈

84785031| 提問時(shí)間:2021 05/31 12:32
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嬌嬌老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,賬套啟用以后是沒法錄期初余額的,只能通過重新建賬或者調(diào)整,調(diào)整就比較麻煩了,建議重新建賬
2021 05/31 12:52
84785031
2021 05/31 13:43
老師,怎么重新建賬呢?比如要用到哪些方法及數(shù)據(jù)資料?
嬌嬌老師
2021 05/31 18:28
同學(xué),你好,需要重新建賬就需要你理清楚你建賬的期初余額,現(xiàn)金銀行貨幣資金,應(yīng)收應(yīng)付,往來款等等,債權(quán)債務(wù)這些余額明細(xì)都要有的
84785031
2021 05/31 19:07
老師,往來賬款是什么科目?
嬌嬌老師
2021 05/31 19:07
同學(xué),你好,就是應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付等
84785031
2021 06/01 08:41
老師,累計(jì)借貸方余額怎么填?我感覺資料不完整,從一月到四月份的明細(xì)賬借貸方余額都各自加一起填數(shù)據(jù)嗎?
嬌嬌老師
2021 06/01 08:44
同學(xué),你好,資料不全,只能以你收集的所有資料為準(zhǔn),現(xiàn)金銀行這些都可以盤點(diǎn)的嘛,應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)的嘛,這些都統(tǒng)計(jì)了,期初數(shù)據(jù)填完,差額調(diào)所有者權(quán)益就好了,以后可以再調(diào)的
84785031
2021 06/01 08:57
老師,那其他的科目沒有期初余額怎么弄?比如原材料這塊比較亂和雜,沒有專人管理也就沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),我才來公司也不懂原材料,這樣做賬肯定是不平的。。。。。
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