問(wèn)題已解決
老師,預(yù)收賬款的應(yīng)交稅費(fèi)(未開(kāi)發(fā)票),在增值稅申報(bào)表里怎么填?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
沒(méi)有確認(rèn)收入嗎
2021 06/01 09:16
84784998
2021 06/01 09:25
沒(méi)有,老師,達(dá)不到確認(rèn)收入的條件
樸老師
2021 06/01 09:34
那就在不征稅收入里面填寫
84784998
2021 06/01 10:07
申報(bào)主表哪里有不征稅收入?
樸老師
2021 06/01 10:17
附表里面有
預(yù)收的沒(méi)交稅可以直接不報(bào)
84784998
2021 06/01 10:23
沒(méi)弄明白,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入? ,那么預(yù)收全年就要交增值稅,即使不開(kāi)票,借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
樸老師
2021 06/01 10:34
那就按照服務(wù)收入填寫全年收入金額
匯算清繳的時(shí)候所得稅收入要和增值稅收入一致的
84784998
2021 06/01 10:42
不對(duì)吧,都沒(méi)有確認(rèn)收入,增值稅主表怎么填收入?只是多了増值稅
樸老師
2021 06/01 10:51
填寫在未開(kāi)票收入那里
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