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請問公司員工在外辦公報銷的加班餐費怎么記賬? 是借:管理費用—福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費,借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款嗎?

84784987| 提問時間:2021 06/02 20:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣處理的??
2021 06/02 20:24
84784987
2021 06/03 16:27
老師您好,請問我們在4月計提5工資時,借管理費用:職工薪酬10000,貸:其他應(yīng)收款-社保4050,貸:其他應(yīng)收款-公積金2050,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資-3850,貸:應(yīng)繳個稅50,這其中在做社保和公積金賬目時發(fā)現(xiàn)4月計提的應(yīng)收社保和公積金多了50,,我該怎么做賬?
鄒老師
2021 06/03 16:31
你好,在做社保和公積金賬目時發(fā)現(xiàn)4月計提的應(yīng)收社保和公積金多了50,是社保,公積金都多了40的意思?
84784987
2021 06/03 16:36
是的,計提的應(yīng)收社保4050,實際上應(yīng)收社保4000,公積金也是
鄒老師
2021 06/03 16:37
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款-社保 50 其他應(yīng)收款-公積金 50 貸:管理費用 100
84784987
2021 06/03 16:40
但這個不應(yīng)該退還給個人么,是給其中一個員工的工資做扣款社保和公積金時分別多扣了50,需要在下個月工資中補發(fā)
鄒老師
2021 06/03 16:41
你好,之前多計提,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款-社保 50 其他應(yīng)收款-公積金 50 貸:管理費用 100 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784987
2021 06/03 16:43
是的,因為要在下個月工資中給了返還給個人,那這個是不是還要再加上借:管理費用-職工薪酬100,貸:其他應(yīng)付款-個人100
鄒老師
2021 06/03 16:44
你好,之前多計提,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款-社保 50 其他應(yīng)收款-公積金 50 貸:管理費用 100 你的疑問具體是什么呢,根據(jù)你之前描述,就是這樣處理啊??
84784987
2021 06/03 16:55
我得疑問是,我之所以會多計提是因為做工資的時候張三的應(yīng)收社保跟公積金兩個都應(yīng)該扣50,,但是在工資中我們給張三的應(yīng)收社保和公積金都扣了100,這樣我們計提多的50,應(yīng)該返還給張三,,那這樣的話做賬是不是應(yīng)該借:應(yīng)收社保50,公積金50,貸:管理費用-職工薪酬100,借:管理費用-職工薪酬100貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資100,在下個月將張三多扣的100,補發(fā)在工資中時,做賬是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資100,貸:銀行存款
鄒老師
2021 06/03 16:57
你好,請看清你的描述,我根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄就是 借:其他應(yīng)收款-社保 50 其他應(yīng)收款-公積金 50 貸:管理費用 100
84784987
2021 06/03 17:07
呃,那這樣的話,多扣的張三的100塊,下個月補發(fā)在他的工資中,該怎么做賬怎么做,就不需要再調(diào)了是么
鄒老師
2021 06/03 17:08
你好,下個月補發(fā)在他的工資中,做補發(fā)的分錄 就是了?
84784987
2021 06/03 17:10
補發(fā)分錄的話是:借管理費用職工薪酬,貸:應(yīng)付職工工資,借:應(yīng)付職工工資,貸:銀行存款?
鄒老師
2021 06/03 17:12
你好,補計提,補發(fā)放是這樣處理?
84784987
2021 06/03 17:13
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 06/03 17:13
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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