問(wèn)題已解決
老師,我們有一個(gè)項(xiàng)目在剛開(kāi)工的時(shí)候按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)了169萬(wàn)的發(fā)票,但是今年業(yè)主沒(méi)有辦法補(bǔ)材料。又把原來(lái)發(fā)票沖紅,開(kāi)9%的稅率,要來(lái)勞務(wù)的按照差額征收的來(lái)報(bào)稅了,這個(gè)要怎么處理呢?
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速問(wèn)速答你好? ? 那你們之前簡(jiǎn)易計(jì)稅申請(qǐng)備案的話(huà) 這個(gè)是不能隨便去改變計(jì)稅方式的;? ? 你如果已經(jīng)按9%開(kāi)票了 那么就得按? ?修改申報(bào)表? 把原來(lái)差額報(bào)的 按照一般計(jì)稅來(lái)報(bào)? ? ?
2021 06/03 17:17
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