問題已解決
那我本月怎么做帳,怎么寫分錄,以下寫的對嗎
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速問速答你好!你之前的問題是什么?能截圖來嗎
2021 06/07 16:12
84784959
2021 06/07 16:44
物業(yè)公司上月收2年物業(yè)費1356元,開票時開錯只開了1年的678元,當月沒發(fā)現(xiàn)。次月才發(fā)現(xiàn)。怎么辦,怎樣做賬務處理。
84784959
2021 06/07 16:45
678元正常入帳,還有678元做的預收帳款
宋生老師
2021 06/07 16:59
你好!你把你之前做過的分錄發(fā)來,我把更正的分錄發(fā)給你。
84784959
2021 06/07 17:50
5月份寫的分錄:借:銀行存款678元,貸:主營業(yè)務收入671.29元 應交稅費應繳增值稅6.71元
借:銀行存款678元,貸:預收賬款678元
宋生老師
2021 06/08 10:52
你好!其實你5月做的分錄,是對的。因為你5月至確認了開票部分的收入,然后剩余部分計入預收是沒問題的
84784959
2021 06/08 11:03
那6月份怎么做分錄?
宋生老師
2021 06/08 11:06
你好!6月如果沒有別的業(yè)務,比如沒有開發(fā)票,就先不用走其他分錄
84784959
2021 06/08 15:50
6月開了一張負數(shù)發(fā)票678元,一張正常發(fā)票1356元,你把6月正確分錄發(fā)我
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