問(wèn)題已解決

雇主為雇員負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅款,屬于個(gè)人工資薪金的一部分,此部分單獨(dú)作為企業(yè)管理費(fèi)列支,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不得稅前扣除。 請(qǐng)問(wèn)這部分是既交個(gè)稅又交企稅嗎?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/11 11:13
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這部分是可以稅前扣除的啊
2021 06/11 11:14
84784960
2021 06/11 16:02
這個(gè)是雇主為雇員承擔(dān)全年一次性獎(jiǎng)金部分稅款
冉老師
2021 06/11 16:03
那也是可以扣除的,實(shí)務(wù)中很多這樣的,因?yàn)檫@個(gè)是企業(yè)真實(shí)的損失的
84784960
2021 06/11 16:18
書上說(shuō)不可以扣除
冉老師
2021 06/11 16:19
這個(gè)是可以扣除的,老師接觸的上市公司都是可以扣除的,這個(gè)是很實(shí)務(wù)的
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