問題已解決

財(cái)產(chǎn)清查產(chǎn)生的損益,企業(yè)應(yīng)于期末前查明原因,并根據(jù)企業(yè)的管理權(quán)限,經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì),或經(jīng)理會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,在期末結(jié)賬前處理完畢。如果在期末結(jié)賬前尚未經(jīng)批準(zhǔn),在對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),先按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理,并在附注中作出說明,其后如果批準(zhǔn)處理的金額與已處理金額不一致的,調(diào)整相關(guān)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)。 我有一些問題不太明白,想問問

84784990| 提問時(shí)間:2021 06/16 18:38
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張張老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是公司如果出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)損失,計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,在年底之前應(yīng)該查明損失原因,然后通過公司各級(jí)審批,從待處理財(cái)產(chǎn)損益科目轉(zhuǎn)入相應(yīng)的科目。
2021 06/16 20:23
張張老師
2021 06/16 20:25
如果年底之前沒有審批完,那就先按照預(yù)計(jì)的情況將待處理財(cái)產(chǎn)損益科目轉(zhuǎn)入相應(yīng)科目,并在附注中進(jìn)行說明,如果之后審批的結(jié)果和之前的處理的方式有差異,那就再調(diào)整報(bào)表。
84784990
2021 06/16 20:26
老師,這個(gè)我明白,我就是哪不明白呢,好比庫存現(xiàn)金就是找不到了入管理費(fèi)用了,已經(jīng)結(jié)賬了,領(lǐng)導(dǎo)這時(shí)候和我說不能入管理費(fèi)用啊,你要調(diào)整啊,調(diào)整期初數(shù),老師,我就不明白和期初數(shù)有什么關(guān)系?期初數(shù)是啥?
張張老師
2021 06/16 21:30
期初數(shù)就是報(bào)表的期初數(shù),如果之前計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整,那么那需要做調(diào)整分錄,調(diào)減管理費(fèi)用,同時(shí)把報(bào)表期初數(shù)中管理費(fèi)用調(diào)減。
84784990
2021 06/16 21:32
老師,我如果是5月份盤點(diǎn)的,記的管理費(fèi)用,那么我調(diào)整期初數(shù)是調(diào)整6月份的嗎?
張張老師
2021 06/16 22:56
分錄調(diào)整在六月,但是要把六月做的調(diào)整分錄的數(shù)據(jù)調(diào)整到5月份的報(bào)表
84784990
2021 06/17 06:43
老師,期初數(shù)是調(diào)整6月的期初數(shù)?還是5月的期初數(shù)?6月的吧?
張張老師
2021 06/17 08:29
管理費(fèi)用是利潤表中的數(shù)據(jù),利潤表是分本月數(shù)和上月數(shù),調(diào)整6月的期初數(shù)就是調(diào)整6月份利潤表中的上月數(shù),即5月份數(shù)據(jù)
84784990
2021 06/17 12:11
那怎么不直接調(diào)整5月份的數(shù)?反正是5月份不對(duì),把5月改了就是了,6月肯定對(duì)
張張老師
2021 06/17 14:38
也是可以直接修改5月份的,有的情況是5月已經(jīng)結(jié)賬了,不好做調(diào)整分錄了。
84784990
2021 06/17 15:26
老師,那就是調(diào)整6月的期初數(shù)?
張張老師
2021 06/17 15:47
是的,調(diào)整6月的期初數(shù)。
84784990
2021 06/17 16:20
老師,是因?yàn)槲?月份,不該把那筆庫存現(xiàn)金的盤虧寫成管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
張張老師
2021 06/17 16:23
庫存現(xiàn)金的盤虧最好是先請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)怎么處理,然后在做賬,因?yàn)楝F(xiàn)金是企業(yè)的資產(chǎn),不能隨意處置。
84784990
2021 06/17 16:32
就是像書上說的似的,請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)了,但是領(lǐng)導(dǎo)一直沒回復(fù),然后就先做成管理費(fèi)用結(jié)賬了,然后領(lǐng)導(dǎo)到了6月批復(fù)的時(shí)候說不能入管理費(fèi)用 老師,我就想問是因?yàn)槲?月份,不該把那筆庫存現(xiàn)金的盤虧寫成管理費(fèi)用,對(duì)嗎? 因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)不認(rèn)可
張張老師
2021 06/17 16:35
一般領(lǐng)導(dǎo)沒有審批,那確實(shí)不該寫成管理費(fèi)用,如果是年底之前未審批,會(huì)計(jì)還是可以根據(jù)相關(guān)情況進(jìn)行預(yù)處理的。
84784990
2021 06/17 16:44
老師,比如就是寫成管理費(fèi)用了,是因?yàn)槲?月份,不該把那筆庫存現(xiàn)金的盤虧寫成管理費(fèi)用,對(duì)嗎?所以我6月份要改
張張老師
2021 06/17 17:04
你好,是可以這樣理解的。
84784990
2021 06/17 17:43
老師,6月份我要改的是什么?
張張老師
2021 06/17 18:25
那就需要看你們領(lǐng)導(dǎo)怎么審批的。
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