問題已解決
老師您好。我想問下之前的會計在做賬時專票沒有做進項稅那筆,全部入了管理費用。然后我在這個月把那個專票的進項認證抵扣了。像這樣的情況我蓋怎么處理呢?要紅沖他那筆憑證重新更正嗎?
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速問速答借進項借管理費用負數(shù)。
2021 06/23 15:25
84784952
2021 06/23 15:31
老師能說詳細點嗎?比如錯誤的那筆是: 借:管理費用-差旅費 500 貸:銀行存款 500 然后我紅沖 紅沖后更正為:借:管理費用-差旅費 495 應交稅費-進項稅 5 貸:銀行存款 500 是這樣子做嗎?
郭老師
2021 06/23 15:34
借進項,借管理費用-5
84784952
2021 06/23 15:42
謝謝老師
郭老師
2021 06/23 15:42
不用客氣,工作愉快。
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