問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)季度開了43萬(wàn)的普票,它是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)43萬(wàn)要不要交印花稅

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/26 15:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)需要交印花稅,沒(méi)有說(shuō)免印花稅
2021 06/26 16:02
84785031
2021 06/26 16:05
老師請(qǐng)問(wèn)印花稅我應(yīng)該在哪欄填入,是填含稅金額還是不含稅金額
maize老師
2021 06/26 16:06
你好可以參考這個(gè), 湖北省地方稅務(wù)局關(guān)于明確財(cái)產(chǎn)行為稅若干具體政策問(wèn)題的通知》(鄂地稅發(fā)[2010]176號(hào)) 五、關(guān)于購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)的確認(rèn)問(wèn)題 根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》的規(guī)定,購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)為合同上載明的“購(gòu)銷金額”。而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,購(gòu)銷合同中的“購(gòu)銷金額”有的包括增值稅稅金,有的不包括。對(duì)這一問(wèn)題分兩種情況處理: ? (一)按合同金額計(jì)征印花稅的情形: 1.如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); ? 2.如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); ? 3.如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
84785031
2021 06/26 16:07
謝謝老師
maize老師
2021 06/26 16:14
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~