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您好,老師,收到其他公司打來的社保費,如何做會計分錄

84785039| 提問時間:2021 06/28 16:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:其他應收款 貸:銀行存款
2021 06/28 16:45
84785039
2021 06/28 16:46
是收款方的分錄
辜老師
2021 06/28 16:46
你是收到款項,那就是 借:銀行存款? 貸:其他應收款
84785039
2021 06/28 16:48
那支付社保費的時候如何核銷
辜老師
2021 06/28 16:59
你替他們公司員工購買社保,購買的時候,就是借:其他應收款 貸:銀行存款
84785039
2021 06/28 17:00
那我本公司體現(xiàn)不出管理費用,社保呀
辜老師
2021 06/28 17:03
不是你公司承擔,肯定不用體現(xiàn)管理費用啊
84785039
2021 06/28 17:37
是我公司的員工,在他們公司上班,工資和社保費用都是他們轉(zhuǎn)給我們公司~
辜老師
2021 06/28 17:46
他們轉(zhuǎn)給你們,就是他們承擔相關的人工成本了
84785039
2021 06/28 17:46
那分別如何做會計分錄呢
辜老師
2021 06/29 09:50
他們確認工資和社保成本,你們只要確認其他應收款就可以
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