問題已解決
請問,我們公司是生產企業(yè),進口了一批貨物,進口關稅和進口增值稅是由報關行代付的,專用繳款書的抬頭是寫的我們公司的名字。我應該怎么做賬呢?我們已經付給報關行進口關稅和增值稅的費用了。
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速問速答分錄架構
不予免征和抵扣稅額
借:主營業(yè)務成本(出口銷售額FOB×征退稅率-不予免征和抵扣稅額抵減額)
貨:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
應退稅額:
借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
免抵稅額:
借:應交稅金—應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款
借:銀行存款
貨:應收補貼款-出口退稅
2021 07/01 14:09
84785026
2021 07/01 14:12
老師,我們的是可以抵扣的啊,我主要是想問付款這一塊我應該怎么寫分錄,因為涉及到報關行代付。
樸老師
2021 07/01 14:21
你們是視同內銷的哦
84785026
2021 07/01 14:28
那我上個問題應該怎么做分錄呢?關于付款這一塊。
84785026
2021 07/01 14:30
計提關稅,借庫存商品貸應交稅費應交關稅
借庫存商品(材料+關稅)借應交進口增值稅發(fā)票貸其他應收款(報關行)
付款時 借其他應收款貸銀行存款。
這樣對嗎
樸老師
2021 07/01 14:38
視同內銷的分錄嗎
2.對
84785026
2021 07/01 14:39
計提關稅的和付款的不對嗎
84785026
2021 07/01 14:40
老師能回復的快一點嘛
樸老師
2021 07/01 14:49
對的
我上面回答了哦
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