問(wèn)題已解決

老師,臨時(shí)費(fèi)用本來(lái)是掛應(yīng)付賬款的 憑證做錯(cuò)為計(jì)提費(fèi)用借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工工資 支付時(shí)借:應(yīng)付職工工資貸:銀行存款 想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題得如何調(diào)賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/02 22:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)是屬于之前的那個(gè)分錄做錯(cuò)了,況且是科目錯(cuò)誤,那么你現(xiàn)在就是把之前錯(cuò)誤的分錄沖紅,然后再做一個(gè)正確的就可以了。
2021 07/02 22:48
84784967
2021 07/02 22:50
怎樣沖紅
84784967
2021 07/02 22:53
本來(lái)不需要計(jì)提被我計(jì)提,貸方是應(yīng)付賬款被我做為應(yīng)付職工工資,老師這樣沖紅憑證是怎樣做
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 23:09
就是把你之前做的品質(zhì)做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄。
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 23:09
然后再重新做正確的分錄就可以了。
84784967
2021 07/02 23:16
想不懂怎樣沖
陳詩(shī)晗老師
2021 07/03 09:26
負(fù)數(shù)分錄,你之前的分錄,你現(xiàn)在做一個(gè)負(fù)數(shù)的
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