問(wèn)題已解決

老師我問(wèn)一下,員工出差的機(jī)票怎樣做賬,可以抵扣嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/06 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)*-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2021 07/06 15:54
84784984
2021 07/06 16:07
老師是機(jī)票沒(méi)有發(fā)票的那種
東老師
2021 07/06 16:08
是行程單嗎? 也是可以的
84784984
2021 07/06 16:08
那要怎樣計(jì)算稅費(fèi)
東老師
2021 07/06 16:14
金額/1.09*0.09計(jì)算增值稅金額
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