問題已解決

申報(bào)表上留抵為1500元,但賬上留抵為1200元,賬上留抵比申報(bào)表少了300元,本月申報(bào)表銷項(xiàng)累計(jì)為3000元,進(jìn)項(xiàng)為300元,應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元,但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元,那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了,我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200,增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元,該怎么做?

84784997| 提問時間:2021 07/08 07:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,如果查不出原因,申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300元,這樣以后就一致了
2021 07/08 07:49
84784997
2021 07/08 07:51
那是去年的沒查出原因,今年再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?
徐阿富老師
2021 07/08 07:52
你好,可以的。這是沒有辦法的辦法。除非找出原因
84784997
2021 07/08 08:02
以前留抵申報(bào)表記入未交增值稅,1500元,賬上為1200元,本月銷項(xiàng)3000元,進(jìn)項(xiàng)為300元,按申報(bào)表計(jì)算這個月應(yīng)該交增值稅1200元,按賬上計(jì)算,這個月應(yīng)該交增值稅,我1500元,企業(yè)要按申報(bào)表結(jié)算應(yīng)交增值稅1500元,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做?
徐阿富老師
2021 07/08 08:34
你好,借銷項(xiàng)3000? ? 貸進(jìn)項(xiàng)300? ?貸未交增值稅2700,
84784997
2021 07/08 08:40
當(dāng)月按實(shí)際做,這樣賬上與申報(bào)表上有差額,查不出的原因在做有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
徐阿富老師
2021 07/08 08:45
你好,賬上本來就少,不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只在申報(bào)表上轉(zhuǎn)出即可
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~